lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal do Crato

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 24718 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 15/08/2025 - 11:22:40
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/05/2025 05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
LIQUIDADO 1.234,80
16/05/2025 05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
LIQUIDADO 2.500,00
16/05/2025 05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
LIQUIDADO 1.217,30
16/05/2025 05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
LIQUIDADO 3.088,40
16/05/2025 05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
LIQUIDADO 1.234,80
16/05/2025 05030068
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, FATURA Nº300349423401 [...]
PAGO 3.085,29
16/05/2025 03040053
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCE [...]
PAGO 2.800,00
16/05/2025 03030084
FOPAG PENSIONISTAS
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 247.379,90
16/05/2025 03030025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
LIQUIDADO 3.400,16
16/05/2025 03030025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
LIQUIDADO 208,42
16/05/2025 03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA M [...]
LIQUIDADO 302,89
16/05/2025 03030024
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA M [...]
LIQUIDADO 1.377,58
16/05/2025 03030023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 16511
PAGO 3.088,40
16/05/2025 03030023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 16535
PAGO 3.686,20
16/05/2025 03030023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 16513
PAGO 2.139,90
16/05/2025 03030023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 16512
PAGO 1.727,60
16/05/2025 03030023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFORME NFE 16522
PAGO 2.500,00
16/05/2025 03030023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 16514
PAGO 1.234,80
16/05/2025 03030022
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
LIQUIDADO 5.462,79
16/05/2025 03020307
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS - CRATO. NF Nº 161276098
PAGO 122,55
16/05/2025 03020299
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 16506.
PAGO 125,40
16/05/2025 03020299
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010526 [...]
LIQUIDADO 125,40
16/05/2025 03020295
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
PAGO 12,69
16/05/2025 03020295
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
16/05/2025 03020294
BANCO DO BRASIL S/A
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
PAGO 12,69
16/05/2025 03020294
BANCO DO BRASIL S/A
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
LIQUIDADO 12,69
16/05/2025 03020291
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO CORRENTE [...]
PAGO 12,69
16/05/2025 03020291
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXER [...]
LIQUIDADO 12,69
16/05/2025 03020290
BANCO DO BRASIL S/A
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 12,69
16/05/2025 03020290
BANCO DO BRASIL S/A
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
16/05/2025 03020288
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS , BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE E [...]
PAGO 12,69
16/05/2025 03020288
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍ [...]
LIQUIDADO 12,69
16/05/2025 03020148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
LIQUIDADO 316,50
16/05/2025 03020124
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA P [...]
LIQUIDADO 232,77
16/05/2025 03020044
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
LIQUIDADO 7.449,17
16/05/2025 03020006
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. EM CO [...]
LIQUIDADO 3.102,74
16/05/2025 02050162
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRUGIAS ELETIVAS, MEDIANTE A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO CRATENSE, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 12/2025 - FMS.
LIQUIDADO 115.775,52
16/05/2025 02050144
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 164,97
16/05/2025 02050144
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO A [...]
LIQUIDADO 164,97
16/05/2025 02050090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. FATURA Nº300103946497.
PAGO 5.516,97
16/05/2025 02050052
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
PAGO 390,00
16/05/2025 02050026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO FATURA Nº60009958164.
PAGO 16.646,44
16/05/2025 02050023
EDILSON GOMES DE SOUSA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
PAGO 390,00
16/05/2025 02050022
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
PAGO 540,00
16/05/2025 02050019
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
PAGO 390,00
16/05/2025 02050019
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
LIQUIDADO 390,00
16/05/2025 02050014
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
LIQUIDADO 1.122,57
16/05/2025 02050004
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
PAGO 390,00
16/05/2025 02010293
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 915719/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO [...]
LIQUIDADO 1.938,65
16/05/2025 02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR [...]
LIQUIDADO 736,00
16/05/2025 02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR [...]
LIQUIDADO 448,50
16/05/2025 02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR [...]
LIQUIDADO 368,00
16/05/2025 02010273
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR [...]
LIQUIDADO 736,00
16/05/2025 02010208
AGENCIA AEROTUR LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 3.372,45
16/05/2025 02010169
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA.
PAGO 139,59
16/05/2025 02010169
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 139,59
16/05/2025 02010168
BANCO BRADESCO S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 20,28
16/05/2025 02010168
BANCO BRADESCO S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 20,28
16/05/2025 02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. .
PAGO 79,28
16/05/2025 02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 79,28

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024