Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/04/2024 |
10040020
G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CEI JOSEFA SALVIANO DE ALMEIDA, DA EEIEF JOSÉ PINHEIRO GONÇALVES, DA EEIEF JOSÉ ROSA E DA EEIEF PEDRO NUNES, DE RESPON [...]
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EMPENHADO |
19.154,98 |
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10/04/2024 |
10040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ES [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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10/04/2024 |
10040018
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR [...]
|
PAGO |
1.194,94 |
|
10/04/2024 |
10040018
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR [...]
|
LIQUIDADO |
1.194,94 |
|
10/04/2024 |
10040018
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR [...]
|
EMPENHADO |
1.194,94 |
|
10/04/2024 |
10040017
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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EMPENHADO |
3.142,00 |
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10/04/2024 |
10040016
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO [...]
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EMPENHADO |
14.586,78 |
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10/04/2024 |
10040015
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE CAMISAS ADULTO PARA O EVENTO CRATO INDÍGENA, ATENDENDO UMA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. [...]
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EMPENHADO |
1.560,80 |
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10/04/2024 |
10040014
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
503.841,00 |
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10/04/2024 |
10040013
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
231.680,00 |
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10/04/2024 |
10040012
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
5.689,00 |
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10/04/2024 |
10040011
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
5.689,00 |
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10/04/2024 |
10040010
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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10/04/2024 |
10040009
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
EMPENHADO |
52.078,32 |
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10/04/2024 |
10040008
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
EMPENHADO |
149.337,15 |
|
10/04/2024 |
10040007
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
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02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARCERIA PARA A SEMANA DO M [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
10/04/2024 |
10040006
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS Ó [...]
|
EMPENHADO |
14.131,76 |
|
10/04/2024 |
10040005
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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10/04/2024 |
10040004
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 [...]
|
EMPENHADO |
7.535,44 |
|
10/04/2024 |
10040003
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
PAGO |
209.636,47 |
|
10/04/2024 |
10040003
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
209.636,47 |
|
10/04/2024 |
10040003
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.
|
EMPENHADO |
209.636,47 |
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10/04/2024 |
10040002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 [...]
|
EMPENHADO |
10.002,10 |
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10/04/2024 |
10040001
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER FUTURA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
10/04/2024 |
09020035
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CARLOS PE [...]
|
PAGO |
910,00 |
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10/04/2024 |
08040034
ALEXANDRE LUCIO NUNES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA N [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
10/04/2024 |
08040030
GIULIANA PEIXOTO BRILHANTE
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CURSO ?MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL?, QUE ACONTECER [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
10/04/2024 |
08040029
SOLANIA EUGENIO DOS SANTOS
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CURSO ?MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL?, QUE ACONTECER [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
10/04/2024 |
08040028
HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 14945495, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0033685-15.2015.8.06.0071, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
5.954,10 |
|
10/04/2024 |
08040027
HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 14939152, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0047550-71.2016.8.06.0071 , JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.758,27 |
|
10/04/2024 |
08030010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
10/04/2024 |
08030009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
162,00 |
|
10/04/2024 |
08030008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
7.830,00 |
|
10/04/2024 |
08020025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 18124
|
PAGO |
635,31 |
|
10/04/2024 |
08020009
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4342
|
PAGO |
700,88 |
|
10/04/2024 |
07020096
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4264
|
PAGO |
621,00 |
|
10/04/2024 |
07020082
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4345
|
PAGO |
11.148,34 |
|
10/04/2024 |
07020081
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4344
|
PAGO |
13.015,20 |
|
10/04/2024 |
07020080
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4343
|
PAGO |
4.746,88 |
|
10/04/2024 |
07020073
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4337
|
PAGO |
3.652,26 |
|
10/04/2024 |
07020048
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4359
|
PAGO |
1.249,69 |
|
10/04/2024 |
07020047
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4360
|
PAGO |
10.309,82 |
|
10/04/2024 |
07020047
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE.
|
PAGO |
10.299,53 |
|
10/04/2024 |
06030030
PROJETO NOVA VIDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "NOVA VIDA RAMOS", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
10/04/2024 |
05040014
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
LIQUIDADO |
545.898,68 |
|
10/04/2024 |
05040013
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
LIQUIDADO |
153.150,65 |
|
10/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,00 |
|
10/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.548,80 |
|
10/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.795,10 |
|
10/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
10/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,50 |
|
10/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.343,50 |
|
10/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.223,30 |
|
10/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.692,50 |
|
10/04/2024 |
05040012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.291,80 |
|
10/04/2024 |
05030080
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4346
|
PAGO |
1.401,21 |
|
10/04/2024 |
05030080
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4345
|
PAGO |
6.728,69 |
|
10/04/2024 |
05030004
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
LIQUIDADO |
3.446,00 |
|
10/04/2024 |
05010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4325
|
PAGO |
795,52 |
|
10/04/2024 |
04040036
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
LIQUIDADO |
30.170,52 |
|