Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
17/02/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VALOR A SER EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.495,03 |
|
17/02/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
17/02/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
17/02/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
431,46 |
|
17/02/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
431,46 |
|
17/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
17/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
63,45 |
|
17/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
17/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
17/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
38,75 |
|
17/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,75 |
|
17/02/2025 |
02010100
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
17/02/2025 |
02010100
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
17/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
520,29 |
|
17/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
520,29 |
|
17/02/2025 |
02010022
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL D [...]
|
LIQUIDADO |
562,83 |
|
14/02/2025 |
27010026
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE LAENE BORGES DE ALMEIDA E SILVA PROCESSO N° 0051820-02.2020.8.06.0071 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
917,58 |
|
14/02/2025 |
27010025
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARIA JOANA DA SILVA PROCESSO N° 0005048-15.2019.8.06.0071 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
832,54 |
|
14/02/2025 |
27010024
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE KAWAN DE OLIVEIRA SALES PROCESSO N° 0009244-28.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
4.117,02 |
|
14/02/2025 |
27010023
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARCIA MARIA ALVES FEITOSA PROCESSO N° 0047060-78.2018.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
813,19 |
|
14/02/2025 |
27010022
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE MARCOS VINICIUS BATISTA (FILHA - TEREZA NEUBA BRITO BATISTA) PROCESSO N° 0003016-23.2008.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
97,18 |
|
14/02/2025 |
27010021
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE JOSEFA VIEIRA ARRUDA (FILHO LAÉCIO VIEIRA DE ANDRADE) PROCESSO N° 0005566-05.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
827,50 |
|
14/02/2025 |
27010020
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE RAIMUNDA MARIA DE SOUSA FILHA (FILHA MARAI RHAYSSA DE SOUSA LIMA) PROCESSO N° 0006967-39.2019.8.06.0071, JUNTO A [...]
|
PAGO |
183,14 |
|
14/02/2025 |
27010019
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE JOSE INACIO FIDELES DA SILVA PROCESSO N° 0006231-21.2019.8.06.0071
|
PAGO |
1.000,15 |
|
14/02/2025 |
27010018
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE FRANCISCO VIEIRA MELO PROCESSO N° 0009243-43.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
258,04 |
|
14/02/2025 |
27010017
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE FRANCISCO VIEIRA MELO PROCESSO N° 0050996-09.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
213,45 |
|
14/02/2025 |
27010016
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE VALERIA LIBERALINO DOS SANTOS PROCESSO N° 0009109-16.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
950,43 |
|
14/02/2025 |
27010015
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARIA DE FÁTIMA FERREIRA JOVINO PROCESSO N° 0009010-46.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.049,78 |
|
14/02/2025 |
27010014
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARIA GORET FEITOSA PEREIRA PROCESSO N° 0009242-58.2019.8.06.0071 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
930,88 |
|
14/02/2025 |
27010013
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARIA DA SILVA PEREIRA PROCESSO N° 0003470-51.2018.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
601,86 |
|
14/02/2025 |
27010012
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE AUSENIR DOS SANTOS LUTERO PROCESSO N° 0003693-04.2018.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
829,95 |
|
14/02/2025 |
27010011
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARIA SOLANGE MOREIRA DA SILVA (FILHA - MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA) PROCESSO N° 0050733-74.2021.8.06.0071, JUN [...]
|
PAGO |
213,35 |
|
14/02/2025 |
27010010
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE ADAILTON DE ARRUDA GONÇALVES (FILHA - VITÓRIA KELLY GONÇALVES SALVIANO) PROCESSO N° 0052315-12.2021.8.06.0071, JUN [...]
|
PAGO |
243,91 |
|
14/02/2025 |
27010009
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE ANTONIO MARCIO ALVES DE SALES PROCESSO N° 0007082-60.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.010,93 |
|
14/02/2025 |
27010008
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE ANTÔNIO FÁBIO CESÁRIO DOS SANTOS PROCESSO N° 0008344-45.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
956,42 |
|
14/02/2025 |
27010007
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE JOSÉ GOMES BARBOSA PROCESSO N° 0009525-81.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
321,92 |
|
14/02/2025 |
24010017
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 139758.
|
PAGO |
35.047,01 |
|
14/02/2025 |
24010013
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE ANTÔNIO HOFFER PROCESSO N° 0051748-15.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
904,12 |
|
14/02/2025 |
24010011
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARIA PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTO PROCESSO N° 0052593-47.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
867,72 |
|
14/02/2025 |
24010009
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE EDVALDO BEZERRA DE MENEZES PROCESSO N° 0051176-25.2021.8.06.007, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
793,56 |
|
14/02/2025 |
23010013
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DOS REQUERENTES MARCOS DAVI ALVES MATIAS - ROSILENE ALVES MATIAS SANTOS PROCESSO N° 0050904-65.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
PAGO |
1.767,87 |
|
14/02/2025 |
23010012
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA PROCESSO N° 0050824-04.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.445,58 |
|
14/02/2025 |
23010004
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
4.557,96 |
|
14/02/2025 |
20010016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 138788.
|
PAGO |
54.000,00 |
|
14/02/2025 |
14020027
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
12.269,41 |
|
14/02/2025 |
14020026
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
6.739,90 |
|
14/02/2025 |
14020025
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
1.794,05 |
|
14/02/2025 |
14020024
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
3.284,68 |
|
14/02/2025 |
14020023
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
3.174,35 |
|
14/02/2025 |
14020022
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
8.947,60 |
|
14/02/2025 |
14020021
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
240,70 |
|
14/02/2025 |
14020020
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
21.110,60 |
|
14/02/2025 |
14020019
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
13.147,00 |
|
14/02/2025 |
14020018
REDNOV FERRAMENTAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO(CARRINHOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
16.619,80 |
|
14/02/2025 |
14020017
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO( SERVIÇO) PREVENTIVA E CORRETIVA DA VIATURA DO DEMUTRAN CRATO, PLACA SAS8C96, CONFORME REVISÃO DE 40 MIL KM PREVISTA NO MANUAL DE [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
14/02/2025 |
14020016
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AO SISTEMA DO PAV- RECEITA FEDERAL PARA AS SERVIDORAS: SOLANIA EUGENIO DOS SANTOS, CPF: 502.271.5 [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
14/02/2025 |
14020015
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO( PEÇAS) PREVENTIVA E CORRETIVA DA VIATURA DO DEMUTRAN CRATO, PLACA SAS8C96, CONFORME REVISÃO DE 40 MIL KM PREVISTA NO MANUAL DE GA [...]
|
EMPENHADO |
898,29 |
|
14/02/2025 |
14020014
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, ANTONIA JULLIANA SARAFIM BEZERRA, I [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
14/02/2025 |
14020013
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
33.634,50 |
|
14/02/2025 |
14020012
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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EMPENHADO |
72.160,00 |
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