lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26030071 - DATA: 26/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26030071
Data: 26/03/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.587.975/0001-07
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.098 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - BLOCO DE ATENCAO BASICA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0019).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/03/2024 2024 334.995,54
26/03/2024 2024 7.929,75
26/03/2024 2024 440,00
26/04/2024 2024 37.556,37
26/04/2024 2024 193,58
27/05/2024 2024 193,58
27/05/2024 2024 18.691,18
Quantidade: 7 Valor total: 400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030088 2024 334.995,54
27/03/2024 27030098 2024 7.929,75
27/03/2024 27030240 2024 440,00
29/04/2024 29040187 2024 37.556,37
29/04/2024 29040190 2024 193,58
28/05/2024 28050135 2024 193,58
28/05/2024 28050219 2024 18.691,18
Quantidade: 7 Valor total: 400.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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