lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23020039 - DATA: 23/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23020039
Data: 23/02/2024
Valor: R$ 6.157,51
Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2022.12.05.2

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
Proj. atividade: 2.136 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/03/2024 11216 2024 6.157,51
Quantidade: 1 Valor total: 6.157,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2024 22040104 2024 6.157,51
Quantidade: 1 Valor total: 6.157,51
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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