lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22020014 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020014
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 16.500,00
Fornecedor: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ do fornecedor: 02.567.270/0001-04
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.06.16.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
Proj. atividade: 2.139 - GESTÃO E EXPANSÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0240.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 17075 2024 16.084,06
02/04/2024 17993 2024 415,94
Quantidade: 2 Valor total: 16.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/03/2024 04030152 2024 16.084,06
05/04/2024 05040036 2024 415,94
Quantidade: 2 Valor total: 16.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito