lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21030010 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030010
Data: 21/03/2024
Valor: R$ 33.000,00
Fornecedor: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ do fornecedor: 02.567.270/0001-04
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.06.16.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
Proj. atividade: 2.136 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02.0016.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/04/2024 17994 2024 31.750,72
08/05/2024 18872 2024 1.249,28
Quantidade: 2 Valor total: 33.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/04/2024 05040043 2024 31.750,72
13/05/2024 13050229 2024 1.249,28
Quantidade: 2 Valor total: 33.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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