lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050081
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 3.900,00
Fornecedor: JAQUELINE CORREIA DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.245.098-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2024 2024 390,00
09/05/2024 2024 390,00
09/05/2024 2024 390,00
16/05/2024 2024 390,00
16/05/2024 2024 390,00
23/05/2024 2024 390,00
23/05/2024 2024 390,00
27/05/2024 2024 390,00
05/06/2024 2024 390,00
07/06/2024 2024 390,00
Quantidade: 10 Valor total: 3.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2024 10050037 2024 390,00
10/05/2024 10050038 2024 390,00
10/05/2024 10050040 2024 390,00
24/05/2024 24050012 2024 390,00
24/05/2024 24050013 2024 390,00
24/05/2024 24050025 2024 390,00
24/05/2024 24050026 2024 390,00
29/05/2024 29050071 2024 390,00
07/06/2024 07060012 2024 390,00
14/06/2024 14060109 2024 390,00
Quantidade: 10 Valor total: 3.900,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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