lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010020 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010020
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 92.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/01/2024 088881401011 2024 4.776,94
19/01/2024 088884401011 2024 23.490,74
19/01/2024 093254466 2024 14.830,65
22/01/2024 202312093242165 2024 6.640,26
19/02/2024 202401097435429 2024 4.887,03
19/02/2024 300095131447 2024 23.202,50
19/02/2024 300313283900 2024 4.537,49
19/02/2024 202401097422860 2024 9.634,39
Quantidade: 8 Valor total: 92.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 19010024 2024 4.776,94
19/01/2024 19010032 2024 23.490,74
19/01/2024 19010034 2024 14.830,65
24/01/2024 24010166 2024 6.640,26
22/02/2024 22020071 2024 4.537,49
22/02/2024 22020073 2024 4.887,03
22/02/2024 22020081 2024 23.202,50
28/02/2024 28020022 2024 9.634,39
Quantidade: 8 Valor total: 92.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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