lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020114 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020114
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 1.165.809,90
Fornecedor: UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
CNPJ do fornecedor: 02.869.185/0001-09
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 2023.10.04.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.104 - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA O - FAEC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/03/2024 1320 2024 1.087.389,79
08/03/2024 1321 2024 397,41
13/03/2024 1326 2024 10.062,96
27/03/2024 1328 2024 7.701,65
09/04/2024 1333 2024 60.258,09
Quantidade: 5 Valor total: 1.165.809,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/03/2024 13030045 2024 1.087.389,79
21/03/2024 21030039 2024 10.062,96
21/03/2024 21030043 2024 397,41
11/04/2024 11040050 2024 7.701,65
12/04/2024 12040108 2024 60.258,09
Quantidade: 5 Valor total: 1.165.809,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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