lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 36673 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/11/2024 - 16:57:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/01/2024 02010325
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
PAGO 57.100,29
31/01/2024 02010324
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES NA COMPETÊNICA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 2.291,10
31/01/2024 02010324
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A LIC. SAÚDE PREVICRATO DE SERVIDORES NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 21.025,07
31/01/2024 02010323
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
PAGO 14.834,62
31/01/2024 02010322
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SAL.FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
PAGO 186,12
31/01/2024 02010322
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LIC. PREVICRATO FRACIONADA) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
PAGO 608,22
31/01/2024 02010321
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 664.110,83
31/01/2024 02010320
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 706,00
31/01/2024 02010319
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
PAGO 19.062,00
31/01/2024 02010318
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
PAGO 3.727,59
31/01/2024 02010318
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
PAGO 62,04
31/01/2024 02010317
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DE PENSIONISTAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 34.262,66
31/01/2024 02010317
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 74.141,32
31/01/2024 02010317
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 274.079,80
31/01/2024 02010316
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTAVEL DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
PAGO 4.862,72
31/01/2024 02010316
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
PAGO 71.344,75
31/01/2024 02010316
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
PAGO 106.281,31
31/01/2024 02010315
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 13.128,53
31/01/2024 02010314
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, REF A JANEIRO DE 2024.
PAGO 3.513,32
31/01/2024 02010313
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 263.883,21
31/01/2024 02010312
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO PESSOAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 54.050,61
31/01/2024 02010312
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 5.313,15
31/01/2024 02010311
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
PAGO 116.136,30
31/01/2024 02010311
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
PAGO 30.954,00
31/01/2024 02010303
JONAS INACIO DE LIMA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
LIQUIDADO 42.303,26
31/01/2024 02010303
JONAS INACIO DE LIMA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
LIQUIDADO 21.710,11
31/01/2024 02010302
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
PAGO 108,00
31/01/2024 02010302
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
LIQUIDADO 108,00
31/01/2024 02010290
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 841,38
31/01/2024 02010286
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 2.337,63
31/01/2024 02010286
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 776,03
31/01/2024 02010286
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 2.110,58
31/01/2024 02010285
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 1.611,64
31/01/2024 02010245
JONAS INACIO DE LIMA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
LIQUIDADO 28.488,11
31/01/2024 02010245
JONAS INACIO DE LIMA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
LIQUIDADO 6.511,89
31/01/2024 02010222
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 16702
PAGO 15.204,75
31/01/2024 02010222
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AG [...]
LIQUIDADO 15.204,75
31/01/2024 02010221
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 1.758,73
31/01/2024 02010221
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 1.562,20
31/01/2024 02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
PAGO 115,37
31/01/2024 02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
PAGO 96,48
31/01/2024 02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
PAGO 107,86
31/01/2024 02010184
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129828
PAGO 102.511,46
31/01/2024 02010182
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.
PAGO 1.290,29
31/01/2024 02010182
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.290,29
31/01/2024 02010166
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 76.451,43
31/01/2024 02010163
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 1309
PAGO 220,00
31/01/2024 02010163
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 1308
PAGO 18.769,91
31/01/2024 02010162
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 135.921,53
31/01/2024 02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
PAGO 350.759,75
31/01/2024 02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
PAGO 21.903,56
31/01/2024 02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
PAGO 193.171,99
31/01/2024 02010129
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 300326645520.
PAGO 1.218,50
31/01/2024 02010118
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUIÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO INTEGRADO DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS [...]
LIQUIDADO 76.269,78
31/01/2024 02010100
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO
PAGO 207,02
31/01/2024 02010089
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
PAGO 4.428,80
31/01/2024 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 1.863,97
31/01/2024 02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
PAGO 85,83
31/01/2024 02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
LIQUIDADO 85,83
31/01/2024 02010023
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA
PAGO 480,00

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