lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal do Crato

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 589.183.856,82

Total liquidado

R$ 404.567.445,02

Total pago

R$ 392.951.879,87

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 23673 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/07/2026 - 13:31:05
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/01/2026 05010212
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
PAGO 94.119,82
29/01/2026 05010212
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
PAGO 104.673,82
29/01/2026 05010211
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
PAGO 2.900,00
29/01/2026 05010210
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
PAGO 9.181,07
29/01/2026 05010210
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
PAGO 202.263,49
29/01/2026 05010182
ACESSO SIMPLES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 145,00
29/01/2026 05010041
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
LIQUIDADO 390,00
29/01/2026 05010027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF N°300245014422
PAGO 20.241,06
29/01/2026 05010005
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2026
PAGO 25.350,00
29/01/2026 05010005
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2026
PAGO 1.200,00
29/01/2026 05010004
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2026
PAGO 236.991,12
29/01/2026 05010004
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:01/2026
PAGO 242.199,24
29/01/2026 05010004
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2026
PAGO 23.971,91
29/01/2026 05010003
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2026
PAGO 7.187,10
29/01/2026 05010002
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2026
PAGO 4.070,50
29/01/2026 05010002
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2026
PAGO 1.319,50
29/01/2026 05010001
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2026
PAGO 51.925,78
29/01/2026 05010001
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2026
PAGO 43.281,68
29/01/2026 02010008
BANCO ITAÚ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
PAGO 7,17
29/01/2026 02010008
BANCO ITAÚ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 7,17
29/01/2026 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
PAGO 43,12
29/01/2026 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 43,12
29/01/2026 02010006
BANCO BRADESCO S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
PAGO 9,38
29/01/2026 02010006
BANCO BRADESCO S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 9,38
29/01/2026 01010001
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA.
PAGO 26,16
29/01/2026 01010001
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 26,16
28/01/2026 28010040
IVOMAR DOS SANTOS BELEM
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA KAROLÉ,113, MURITI ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA [...]
EMPENHADO 400,00
28/01/2026 28010039
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. DAMIÃO PEREIRA B [...]
EMPENHADO 2.280,00
28/01/2026 28010038
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FENERÁRIA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. DAMIÃO PE [...]
EMPENHADO 830,00
28/01/2026 28010037
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 4.028,94
28/01/2026 28010037
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 4.028,94
28/01/2026 28010037
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 4.028,94
28/01/2026 28010036
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 2.196,83
28/01/2026 28010036
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.196,83
28/01/2026 28010036
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 2.196,83
28/01/2026 28010035
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 869,63
28/01/2026 28010035
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 869,63
28/01/2026 28010035
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 869,63
28/01/2026 28010034
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 489,70
28/01/2026 28010034
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 489,70
28/01/2026 28010034
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 489,70
28/01/2026 28010033
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO CHEVROLET /CHEVROLET CLASSIC LS PLACA: POH-0720, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 1.489,94
28/01/2026 28010032
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO CHEVROLET /CHEVROLET CLASSIC LS PLACA: POH-0720, PERTE [...]
EMPENHADO 733,41
28/01/2026 28010031
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO CHEVOLET /CHEVOLET CLASSIC LS PLACA: PNX-7831, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE S [...]
EMPENHADO 315,40
28/01/2026 28010030
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO FIAT / ATTRACTIVE 1.0 PLACA: POQ-5158, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
EMPENHADO 205,80
28/01/2026 28010029
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO FIAT / ATTRACTIVE 1.0 PLACA: POQ-5158, PERTENCENTE A F [...]
EMPENHADO 352,04
28/01/2026 28010028
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA: POQ-1318, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
EMPENHADO 869,04
28/01/2026 28010027
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA: POQ-1318, PERTENCENTE A [...]
EMPENHADO 801,86
28/01/2026 28010026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, MODELO FORD/FIESTA 1.6 FLEX PLACA: ORR-2115, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
EMPENHADO 4.321,22
28/01/2026 28010025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO FORD/FIESTA 1.6 FLEX PLACA: ORR-2115, PERTENCENTE A FR [...]
EMPENHADO 2.757,62
28/01/2026 28010024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO, MODELO CHEVOLET /CHEVOLET CLASSIC LS PLACA: PNX-7831, PERTENC [...]
EMPENHADO 303,14
28/01/2026 28010023
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PAR [...]
EMPENHADO 1.080,00
28/01/2026 28010022
CRALAB SAUDE ATACADAO EIRELI ME
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
EMPENHADO 70.236,20
28/01/2026 28010021
AGENCIA AEROTUR LTDA
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. [...]
EMPENHADO 5.500,00
28/01/2026 28010020
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
APORTE FINANCEIRO À SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO-SAAEC, CONFORME LEI Nº 4.386/2026 E PARECER TÉCNICO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 479/2025/SEFIN. ATENDENDO AS NECESSIDADE [...]
EMPENHADO 180.000,00
28/01/2026 28010019
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A COLETIVA DE IMPRENSA DO CARNAVAL ESTAÇÃO DA FOLIA 2026, A SER REALIZADA EM DATA A DEFINIR, ENTRE 30 DE JANEIRO E A PRIMEIRA SEMANA DE F [...]
EMPENHADO 21.880,00
28/01/2026 28010018
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
LIQUIDADO 1.750,00
28/01/2026 28010018
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
EMPENHADO 1.750,00
28/01/2026 28010017
VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
LIQUIDADO 550,00
28/01/2026 28010017
VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
EMPENHADO 550,00

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