Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05010153
34.485.380/0001-13
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONDAGEM DO SUBSOLO, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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07050007 |
5.072,64 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05010553
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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07050009 |
0,88 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 10030004
20.964.420/0001-03
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEM [...]
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07050004 |
39.227,19 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05010492
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FACE DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PE [...]
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07050085 |
11.806,98 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 14040017
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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06050108 |
7.900,80 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 14040016
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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06050110 |
6.532,41 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 14040018
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
06050112 |
17.712,50 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 14040019
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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06050114 |
156,70 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 31030020
24.334.945/0001-08
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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06050118 |
2.725,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 08040011
24.334.945/0001-08
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
06050120 |
31.004,89 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 31030054
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
06050129 |
1.689,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 08040009
24.334.945/0001-08
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
06050133 |
67.508,76 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 31030019
24.334.945/0001-08
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
06050135 |
24.786,16 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 31030018
24.334.945/0001-08
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
06050137 |
24.739,27 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 31030021
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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06050139 |
142,50 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 08040012
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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06050141 |
855,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 31030044
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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06050143 |
14,25 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 08040010
24.334.945/0001-08
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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06050147 |
13.002,66 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040017
***.159.193-**
FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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06050097 |
1.850,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010040
11.250.881/0001-15
3IT COSULTORIA LTDA ME
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE Á UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREI [...]
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06050145 |
3.000,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010032
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO CRATO - PREVICRATO.
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06050146 |
468,82 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 04050078
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO CRATO - PREVICRATO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02.01.0032).
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06050148 |
131,24 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010031
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO CRATO - PREVICRATO.
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06050150 |
1.350,70 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05010463
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
06050001 |
13.508,91 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030291
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEM [...]
|
06050003 |
692,82 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030291
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEM [...]
|
06050004 |
400,63 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030291
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEM [...]
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06050006 |
9.880,21 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05010438
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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06050022 |
3.248,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05010172
09.385.992/0001-97
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
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06050024 |
19.625,65 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030060
02.869.185/0001-09
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
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06050027 |
23.224,34 |
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