lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26030040 - DATA: 26/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26030040
Data: 26/03/2024
Valor: R$ 6.500,00
Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2023.03.15.2

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/04/2024 4558 2024 494,50
03/04/2024 4559 2024 425,50
03/04/2024 4562 2024 425,50
03/04/2024 4563 2024 425,50
03/04/2024 4564 2024 425,50
03/04/2024 4504 2024 1.214,90
03/04/2024 4534 2024 552,00
03/04/2024 4530 2024 425,50
08/04/2024 4627 2024 1.240,10
16/04/2024 4630 2024 425,50
Quantidade: 10 Valor total: 6.054,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/04/2024 17040049 2024 425,50
17/04/2024 17040050 2024 1.214,90
17/04/2024 17040051 2024 425,50
17/04/2024 17040052 2024 552,00
17/04/2024 17040053 2024 425,50
17/04/2024 17040055 2024 425,50
Quantidade: 6 Valor total: 3.468,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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