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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010002
Data: 22/01/2024
Valor: R$ 3.108,00
Fornecedor: DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.420.933/0001-26
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.11.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.118 - MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.11.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.23.4.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/02/2024 10137 2024 3.108,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.108,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2024 08050035 2024 3.108,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.108,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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