Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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08060073 |
13,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05010587
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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08060151 |
13,27 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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08060152 |
160,13 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02010008
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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08060153 |
12,28 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02010006
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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08060154 |
79,10 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050070
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
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08060027 |
11.887,44 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02020057
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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08060024 |
863,46 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05010068
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PASSAGENS TERRESTRE E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIT [...]
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08060025 |
73,11 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 23030001
19.104.617/0001-85
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DO CRATO - CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
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08060020 |
2.923,73 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05010068
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PASSAGENS TERRESTRE E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIT [...]
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08060023 |
97,04 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050199
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08040023)
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08060018 |
17.353,73 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050071
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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08060015 |
8.598,49 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02020057
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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08060017 |
602,47 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02030095
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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08060019 |
4.248,44 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05010382
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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08060129 |
53,08 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050187
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARI [...]
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08060135 |
4.000,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050075
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA PENHA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 947828/2023/MDASC [...]
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08060057 |
4.628,35 |
|
| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02030300
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA PENHA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 947828/2023/MDASC [...]
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08060055 |
8.006,60 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02030300
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA PENHA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 947828/2023/MDASC [...]
|
08060053 |
8.832,07 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02030300
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA PENHA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 947828/2023/MDASC [...]
|
08060051 |
9.904,55 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 02030300
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA PENHA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 947828/2023/MDASC [...]
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08060058 |
3.256,78 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05010589
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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05060002 |
2,33 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
05060003 |
79,48 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 02010008
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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05060004 |
9,56 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 02010006
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
05060005 |
48,41 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05060005
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
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05060006 |
5.686,06 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 24040007
***.480.404-**
ROZIANE SILVA DE FREITAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. ROZIANE SILVA DE FREITAS, CONFORME PARECER Nº 317-2026-PGM E OFICIO Nº 282/2026-SMPG ANEXADOS A ESTE PROCESSO.
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03060018 |
3.214,72 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06050020
***.141.593-**
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
03060007 |
390,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030267
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 05.01.0443.
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03060046 |
13,27 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06040036
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 050 [...]
|
03060009 |
1.000,01 |
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