Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010444
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍ [...]
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10060100 |
13,27 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010590
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10060101 |
13,27 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010589
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10060105 |
4,66 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010587
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10060106 |
13,27 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10060108 |
243,16 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010008
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10060109 |
31,40 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010006
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10060110 |
93,14 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050108
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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10060040 |
3.100,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 30030003
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0501 [...]
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10060003 |
0,86 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 30030003
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0501 [...]
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10060001 |
50.494,61 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 15050002
38.006.387/0001-66
A & Y SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA, PSICOLOGIA E PSI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM A DECISÃO/ JULGAMENTO ? 1685/2025 E PROCESSO N° 2025006101.
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10060085 |
2.086,85 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 29050029
07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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10060082 |
347.774,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 29050029
07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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10060081 |
408.039,70 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060107
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A ENCARGOS DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA - 0611.909-25, PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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10060083 |
201.022,44 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060122
29.979.036/0050-29
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEM [...]
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10060004 |
73.534,44 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040177
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
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10060026 |
56.513,62 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02020209
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULAD [...]
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10060023 |
3.055,58 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02030282
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULAD [...]
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10060022 |
17.615,57 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 15040003
36.280.886/0001-11
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS UNISEX E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
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09060007 |
577,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 15040001
36.280.886/0001-11
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA [...]
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09060005 |
1.140,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 15040002
36.280.886/0001-11
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS UNISEX, CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E MATERIAL IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRET [...]
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09060006 |
1.118,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 31030004
36.280.886/0001-11
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
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09060008 |
17.937,30 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 06040010
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
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09060068 |
1.210,30 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050180
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
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09060069 |
1.838,63 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 06040010
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
09060066 |
5.147,44 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 02030108
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - S [...]
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09060063 |
343,07 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 30040033
***.182.923-**
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME C [...]
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09060036 |
13.557,02 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 30040034
***.850.153-**
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATR [...]
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09060034 |
1.269,32 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 30040032
***.302.763-**
ANTONIO FERREIRA LEITE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
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09060035 |
639,96 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050176
***.422.753-**
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA RUA ORLANDO SILVA, N°07, PARQUE GRANGEIRO - CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. ESPEDITO LEITE NOGUEIRA, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS N [...]
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09060059 |
6.000,00 |
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