lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 13342 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/11/2025 - 14:19:06
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
23/10/2025 EMPENHO: 01100147
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
2.793,16
23/10/2025 EMPENHO: 19090003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
12.172,90
23/10/2025 EMPENHO: 01100147
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
16.663,89
23/10/2025 EMPENHO: 01080057
09.529.217/0001-68
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
7.500,00
23/10/2025 EMPENHO: 20080009
13.096.770/0001-21
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PMS-8051, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLI [...]
1.424,47
23/10/2025 EMPENHO: 02060238
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02.01.0489).
13,08
23/10/2025 EMPENHO: 23100016
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
22.478,00
23/10/2025 EMPENHO: 23100001
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
13.990,62
23/10/2025 EMPENHO: 01040210
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
392,47
23/10/2025 EMPENHO: 20080005
FOPAG PENSIONISTAS
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENH [...]
13.109,99
23/10/2025 EMPENHO: 21100001
FOPAG PENSIONISTAS
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇ [...]
214.846,94
23/10/2025 EMPENHO: 01090007
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEM [...]
290,00
23/10/2025 EMPENHO: 16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
114.947,07
23/10/2025 EMPENHO: 16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
364.607,49
23/10/2025 EMPENHO: 16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
17.543,53
23/10/2025 EMPENHO: 16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
2.215.859,70
22/10/2025 EMPENHO: 02090096
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
9.499,93
22/10/2025 EMPENHO: 01080082
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO [...]
279,13
22/10/2025 EMPENHO: 02090132
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS LOCALIDADES QUE POSSUEM DÉFICIT HÍDRICO NESTE MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
5.211,00
22/10/2025 EMPENHO: 01100144
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS LOCALIDADES QUE POSSUEM DÉFICIT HÍDRICO NESTE MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO E [...]
50.726,00
22/10/2025 EMPENHO: 03020295
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
13,08
22/10/2025 EMPENHO: 02050089
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO E [...]
8.237,52
22/10/2025 EMPENHO: 14100001
800.XXX.XXX-04
MARCIO JOSE LOPES LOBO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ITBI, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO JURÍDICA, NÃO CONCRETIZADA, CONFORME DECISÃO N°1449/2025 E PROCESSO N°2025004802.
1.000,00
22/10/2025 EMPENHO: 09070030
00.611.868/0001-28
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: SOSSEGO, GRANJEIRO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA, CONJUNTO VITÓRIA NOSSA, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA [...]
50.000,00
22/10/2025 EMPENHO: 25080007
00.611.868/0001-28
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: SOSSEGO, GRANJEIRO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA, CONJUNTO VITÓRIA NOSSA, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA [...]
52.167,29
22/10/2025 EMPENHO: 02090213
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
104.000,00
22/10/2025 EMPENHO: 28080054
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
23.874,27
22/10/2025 EMPENHO: 21100004
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
28.201,83
22/10/2025 EMPENHO: 29090020
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
28.789,60
22/10/2025 EMPENHO: 29090021
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
42.361,20

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