lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9014 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 11:22:40
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/05/2025 EMPENHO: 03030081
32.279.109/0001-04
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDE [...]
7.083,33
30/05/2025 EMPENHO: 03020290
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
12,69
30/05/2025 EMPENHO: 01040068
06.738.793/0001-27
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- SPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
1.805,00
30/05/2025 EMPENHO: 03020105
17.580.009/0001-11
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO [...]
2.600,00
30/05/2025 EMPENHO: 05030071
17.580.009/0001-11
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADEQUAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS-FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, REFERENTE AO PERÍODO D [...]
2.900,00
30/05/2025 EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
25,38
30/05/2025 EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
131,92
30/05/2025 EMPENHO: 01040245
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
7,50
30/05/2025 EMPENHO: 02010168
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
58,02
30/05/2025 EMPENHO: 01040244
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR [...]
38,07
30/05/2025 EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
3.310,69
30/05/2025 EMPENHO: 01040244
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR [...]
727,01
30/05/2025 EMPENHO: 02010208
08.030.124/0001-21
AGENCIA AEROTUR LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.
3.372,45
30/05/2025 EMPENHO: 07030009
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO.
4.557,96
30/05/2025 EMPENHO: 27010004
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇSO DE TELECOMUNICAÇÃO, CORREIOS E INTERNET.
1.507,45
30/05/2025 EMPENHO: 03020034
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO DID DE EMPENHO 27010004.
5.185,18
30/05/2025 EMPENHO: 05030103
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
2.249,40
30/05/2025 EMPENHO: 01040231
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
2.000,00
30/05/2025 EMPENHO: 01040231
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
18.344,20
30/05/2025 EMPENHO: 23010004
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO.
4.557,96
30/05/2025 EMPENHO: 01040231
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
18.344,20
30/05/2025 EMPENHO: 03020032
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO.
4.557,96
30/05/2025 EMPENHO: 03020287
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
233,20
30/05/2025 EMPENHO: 18020014
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
2.266,80
30/05/2025 EMPENHO: 18020014
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
689,00
30/05/2025 EMPENHO: 01040231
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
999,10
30/05/2025 EMPENHO: 02010481
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA.
4.266,00
30/05/2025 EMPENHO: 03020134
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA.
4.266,00
30/05/2025 EMPENHO: 02010504
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
101,52
30/05/2025 EMPENHO: 01040243
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
31,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024