Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
23/04/2024 |
EMPENHO: 01020021
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
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183.638,22 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010454
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 03010072
07.954.571/0032-00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILI [...]
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55.051,25 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 03010071
07.954.571/0032-00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
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33.030,75 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 07020021
10.502.804/0001-42
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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17.000,00 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 23040012
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
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1,72 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 23040013
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
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1,65 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 23040016
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
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2.152,46 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 23040015
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR, PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
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472,11 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 23040005
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
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428,97 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 01040045
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE [...]
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9.301,84 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 24010003
30.144.060/0001-49
F.D. COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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2.500,00 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 24010003
30.144.060/0001-49
F.D. COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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10.000,00 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 24010003
30.144.060/0001-49
F.D. COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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12.796,20 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 24010003
30.144.060/0001-49
F.D. COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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25.000,00 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 24010003
30.144.060/0001-49
F.D. COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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25.000,00 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 24010003
30.144.060/0001-49
F.D. COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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8.530,80 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 24010003
30.144.060/0001-49
F.D. COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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25.000,00 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 24010003
30.144.060/0001-49
F.D. COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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12.000,00 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010244
FOPAG PENSIONISTAS
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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30.669,29 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 01040165
FOPAG PENSIONISTAS
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
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63.816,01 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 01040165
FOPAG PENSIONISTAS
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
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202.677,10 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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153.855,07 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.218.194,54 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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43.989,66 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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6.913,45 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.412,00 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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50.601,59 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
318.922,25 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.904.782,10 |
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