Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23090025 - DATA: 23/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS SBU-5G35, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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4.036,91 |
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EMPENHO: 23090026 - DATA: 23/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS NQN-7638, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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4.388,55 |
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EMPENHO: 23090027 - DATA: 23/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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1.007,20 |
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EMPENHO: 23090028 - DATA: 23/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OSM-1935, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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4.316,60 |
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EMPENHO: 23090029 - DATA: 23/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OSD-5231, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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4.748,25 |
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EMPENHO: 23090030 - DATA: 23/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS SBD-9C97, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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503,61 |
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EMPENHO: 23090031 - DATA: 23/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS RII-2J88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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1.007,20 |
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EMPENHO: 23090032 - DATA: 23/09/2025
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEFIN
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
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1.700,16 |
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EMPENHO: 23090033 - DATA: 23/09/2025
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEFIN
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
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1.700,16 |
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EMPENHO: 23090034 - DATA: 23/09/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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2.693,34 |
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EMPENHO: 23090035 - DATA: 23/09/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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2.179,80 |
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EMPENHO: 23090036 - DATA: 23/09/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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8.712,50 |
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EMPENHO: 22090025 - DATA: 22/09/2025
TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 22090001 - DATA: 22/09/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEFIN
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº 7.312, DE 25 DE JUNHO DE 2025, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS TEMPORÁRI [...]
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2.000.000,00 |
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EMPENHO: 22090003 - DATA: 22/09/2025
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1040071)
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44.530,00 |
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EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2025
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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287.621,13 |
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EMPENHO: 22090005 - DATA: 22/09/2025
MOVELEIRO CIA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.
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343.275,00 |
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EMPENHO: 22090006 - DATA: 22/09/2025
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010413, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
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94.000,00 |
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EMPENHO: 22090007 - DATA: 22/09/2025
M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 22090008 - DATA: 22/09/2025
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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346.885,00 |
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EMPENHO: 22090009 - DATA: 22/09/2025
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 90011/2024 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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645.150,00 |
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EMPENHO: 22090010 - DATA: 22/09/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO F [...]
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1.360,00 |
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EMPENHO: 22090011 - DATA: 22/09/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
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945,00 |
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EMPENHO: 22090012 - DATA: 22/09/2025
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTIDO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.02 [...]
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3.483,00 |
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EMPENHO: 22090013 - DATA: 22/09/2025
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALIST [...]
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2.200.000,00 |
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EMPENHO: 22090014 - DATA: 22/09/2025
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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37.200,70 |
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EMPENHO: 22090015 - DATA: 22/09/2025
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, PARA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EPROPORCIONAR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE [...]
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18.199,99 |
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EMPENHO: 22090016 - DATA: 22/09/2025
VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILAD
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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200.678,03 |
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EMPENHO: 22090017 - DATA: 22/09/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS NA EMISSÃO DE RRT DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TEATRO SALVIANO ARRAES SARAIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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125,40 |
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