despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 8560 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/11/2024 - 14:28:07
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 27030144 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOPAG , VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024
100020000
Salario Maternidade
10.880,25
DESPESA EXTRA: 27030147 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024
100010000
Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 27030165 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SALÁRIO FAMILIA CONSTANTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024.
100010000
Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 27030172 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SALÁRIO FAMILIA CONSTANTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMDS, REF. MARÇO DE 2024.
100010000
Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 27030191 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024
100010000
Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 27030195 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024
100010000
Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 27030213 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024
100010000
Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 27030221 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024
100010000
Salario Familia
1.613,04
DESPESA EXTRA: 27030247 - DATA: 27/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3341
100060000
ISS
2.003,11
DESPESA EXTRA: 27030248 - DATA: 27/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3341
100070000
IRRF
3.845,97
DESPESA EXTRA: 27030250 - DATA: 27/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3339
100070000
IRRF
24.633,22
DESPESA EXTRA: 27030251 - DATA: 27/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3339
100060000
ISS
12.829,80
DESPESA EXTRA: 27030253 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
100010000
Salario Familia
310,20
DESPESA EXTRA: 27030254 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 03/2024
100010000
Salario Familia
186,12
DESPESA EXTRA: 26030003 - DATA: 26/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000
IRRF
20,11
DESPESA EXTRA: 26030005 - DATA: 26/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000
IRRF
66,98
DESPESA EXTRA: 26030007 - DATA: 26/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000
IRRF
22,41
DESPESA EXTRA: 26030009 - DATA: 26/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000
IRRF
43,03
DESPESA EXTRA: 26030011 - DATA: 26/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000
IRRF
43,57
DESPESA EXTRA: 26030017 - DATA: 26/03/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
100158091
CONVENIO ARAJARA PARK
467,47
DESPESA EXTRA: 26030023 - DATA: 26/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.605,73
DESPESA EXTRA: 22030002 - DATA: 22/03/2024
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
100158099
ODONTOART - FOPAG
101,40
DESPESA EXTRA: 22030003 - DATA: 22/03/2024
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
100158099
ODONTOART - FOPAG
16,90
DESPESA EXTRA: 22030004 - DATA: 22/03/2024
SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
100158088
SINDSAUDE
495,00
DESPESA EXTRA: 22030005 - DATA: 22/03/2024
SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
100158088
SINDSAUDE
330,00
DESPESA EXTRA: 22030006 - DATA: 22/03/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
100000477
ODONTO CLIN
90,00
DESPESA EXTRA: 22030007 - DATA: 22/03/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
100000477
ODONTO CLIN
30,00
DESPESA EXTRA: 22030008 - DATA: 22/03/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
100158091
CONVENIO ARAJARA PARK
1.030,27
DESPESA EXTRA: 22030009 - DATA: 22/03/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
100158091
CONVENIO ARAJARA PARK
1.529,34
DESPESA EXTRA: 22030010 - DATA: 22/03/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
100158091
CONVENIO ARAJARA PARK
1.485,50

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