LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/07/2024 - 16:54:00
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 20030081 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
519,79
DESPESA EXTRA: 20030083 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.304,17
DESPESA EXTRA: 20030085 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.727,64
DESPESA EXTRA: 20030087 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
16.519,99
DESPESA EXTRA: 20030088 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17133, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
100120081 INSS EMPRESAS
2.080,09
DESPESA EXTRA: 20030089 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17569, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
100120081 INSS EMPRESAS
18.719,04
DESPESA EXTRA: 20030090 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17132, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
100120081 INSS EMPRESAS
430,60
DESPESA EXTRA: 20030091 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17131, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
100120081 INSS EMPRESAS
2.034,76
DESPESA EXTRA: 20030092 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17129, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
100120081 INSS EMPRESAS
5.828,11
DESPESA EXTRA: 20030094 - DATA: 20/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 5607.
100070000 IRRF
92,04
DESPESA EXTRA: 20030095 - DATA: 20/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 5607.
100060000 ISS
95,88
DESPESA EXTRA: 20030097 - DATA: 20/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 5555.
100070000 IRRF
1.280,38
DESPESA EXTRA: 20030098 - DATA: 20/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 5555.
100060000 ISS
4.267,95
DESPESA EXTRA: 20030100 - DATA: 20/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 5606.
100070000 IRRF
652,18
DESPESA EXTRA: 20030107 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 339 EM NOME DE CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR
100120081 INSS EMPRESAS
1.206,60
DESPESA EXTRA: 20030108 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 887 EM NOME DE PROURB - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
100120081 INSS EMPRESAS
12.107,71
DESPESA EXTRA: 20030109 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 884 EM NOME DE PROURB - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
100120081 INSS EMPRESAS
12.107,71
DESPESA EXTRA: 20030110 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 342 EM NOME DE CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR
100120081 INSS EMPRESAS
2.075,63
DESPESA EXTRA: 20030111 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 5612 EM NOME DE CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
2.060,20
DESPESA EXTRA: 20030112 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 5636 EM NOME DE CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
10.374,30
DESPESA EXTRA: 20030113 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 5613 EM NOME DE CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
2.198,99
DESPESA EXTRA: 20030114 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 3319 EM NOME DE NAG ENGENHARIA
100120081 INSS EMPRESAS
38.953,44
DESPESA EXTRA: 20030115 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 3233 EM NOME DE NAG ENGENHARIA
100120081 INSS EMPRESAS
28.335,43
DESPESA EXTRA: 20030116 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 483 EM NOME DE GR MAQUINAS
100120081 INSS EMPRESAS
5.758,45
DESPESA EXTRA: 20030117 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 477 EM NOME DE GR MÁQUINAS
100120081 INSS EMPRESAS
798,74
DESPESA EXTRA: 20030118 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 225 EM NOME DE GN CONSTRUÇÕES
100120081 INSS EMPRESAS
1.245,12
DESPESA EXTRA: 20030120 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO CONFORME NFE 5718 EM NOME DE BRAS GO MOBILIDADE LTDA
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
186,82
DESPESA EXTRA: 20030122 - DATA: 20/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO IRRF RETIDO DE RESIDUOS SALARIAIS
100070000 IRRF
3.275,88
DESPESA EXTRA: 20030123 - DATA: 20/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO RETIDO DE RESIDUOS SALARIAIS
100000018 Outras Restituições
1.502,29
DESPESA EXTRA: 20030124 - DATA: 20/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO INSS RETIDO DE NOTA FISCAL Nº17090
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