lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 14565 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 11:22:40
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 19050110 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
184,20 0,00 0,00
EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2025
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESATDOS JUNTO AO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
266,30 266,30 266,30
EMPENHO: 19050023 - DATA: 19/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
5.429,40 5.429,40 5.429,40
EMPENHO: 19050022 - DATA: 19/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
3.900,00 3.900,00 3.900,00
EMPENHO: 19050021 - DATA: 19/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
2.366,70 2.366,70 2.366,70
EMPENHO: 19050020 - DATA: 19/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
660,00 660,00 660,00
EMPENHO: 19050019 - DATA: 19/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
2.910,65 2.910,65 2.910,65
EMPENHO: 19050137 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
95,74 0,00 0,00
EMPENHO: 19050010 - DATA: 19/05/2025
ALLANE CARVALHO LAGE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI NÃO USADO PARA LAVRAR ESCRITURA E O NEGÓCIO JURÍDICO FOI DESFEITO CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N° 0568/2025 REFERENTE AO PROCESSO N° [...]
1.663,36 1.663,36 1.663,36
EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
10.962,89 10.962,89 10.962,89
EMPENHO: 19050007 - DATA: 19/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
1.425,01 1.425,01 1.425,01
EMPENHO: 19050088 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA ENEL, NF Nº162292156.
25,86 0,00 0,00
EMPENHO: 19050013 - DATA: 19/05/2025
ASSOCIACAO DE CICLISMO DO CARIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 03/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO CARIRI, PARA REALIZ [...]
60.000,00 60.000,00 60.000,00
EMPENHO: 19050014 - DATA: 19/05/2025
G L TORRES MUSICAL ME
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO [...]
9.607,50 9.607,50 9.607,50
EMPENHO: 19050018 - DATA: 19/05/2025
JANAINA NOBRE DE LEMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JANAINA NOBRE DE LEMOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FO [...]
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 19050017 - DATA: 19/05/2025
ANTONIA DUARTE DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANTONIA DUARTE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE AGRICULTURA FAMILIAR, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAUCAIA/CE E FORTAL [...]
990,00 990,00 990,00
EMPENHO: 19050143 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28196.
3.584,16 0,00 0,00
EMPENHO: 19050142 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28197.
1.748,64 0,00 0,00
EMPENHO: 19050140 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28195.
2.203,41 0,00 0,00
EMPENHO: 19050139 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 577.
187,90 0,00 0,00
EMPENHO: 19050135 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 576.
196,14 0,00 0,00
EMPENHO: 19050129 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 573.
196,14 0,00 0,00
EMPENHO: 19050127 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 574.
196,14 0,00 0,00
EMPENHO: 19050125 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 575.
196,14 0,00 0,00
EMPENHO: 19050122 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 578.
213,76 0,00 0,00
EMPENHO: 19050120 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
965,30 0,00 0,00
EMPENHO: 19050115 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
804,54 0,00 0,00
EMPENHO: 19050113 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
234,41 0,00 0,00
EMPENHO: 19050111 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
534,06 0,00 0,00
EMPENHO: 19050105 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
2.008,88 0,00 0,00

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