lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 13874 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/08/2025 - 16:34:17
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 29050042 - DATA: 29/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 05/2025.
1.824,92 0,00 0,00
EMPENHO: 29050005 - DATA: 29/05/2025
CONCEITO MULTSERVICE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO(CARRINHO DE MÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PA [...]
8.999,75 0,00 0,00
EMPENHO: 29050023 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 14996.
621,72 0,00 0,00
EMPENHO: 29050021 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 14995.
7.737,75 0,00 0,00
EMPENHO: 29050024 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 14996.
29,84 0,00 0,00
EMPENHO: 29050022 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 14995.
371,41 0,00 0,00
EMPENHO: 29050152 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME NF 15105.
3.436,00 0,00 0,00
EMPENHO: 29050153 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 15105.
164,92 0,00 0,00
EMPENHO: 29050093 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 16322.
249,79 0,00 0,00
EMPENHO: 29050090 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 15435.
220,94 0,00 0,00
EMPENHO: 29050085 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 15596.
220,94 0,00 0,00
EMPENHO: 29050078 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 16000
249,79 0,00 0,00
EMPENHO: 29050154 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONFORME NF Nº 15101
4.266,00 0,00 0,00
EMPENHO: 29050155 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 15101.
204,77 0,00 0,00
EMPENHO: 29050151 - DATA: 29/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
14.850,66 0,00 0,00
EMPENHO: 29050100 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
19,60 0,00 0,00
EMPENHO: 29050148 - DATA: 29/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
1.630,21 0,00 0,00
EMPENHO: 29050029 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
2.456,00 0,00 0,00
EMPENHO: 29050030 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF Nº14824
117,89 0,00 0,00
EMPENHO: 29050002 - DATA: 29/05/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTO NO TIRO DE GUERRA 10-004 QUE VISA A ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS E A ENTREGA DA BOINA AOS ATIRADORES, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MAIO [...]
6.736,00 6.736,00 0,00
EMPENHO: 29050001 - DATA: 29/05/2025
ANDRE BARRETO ESMERALDO
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA VISANDO EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL [...]
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 29050057 - DATA: 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300351361919.
10,77 0,00 0,00
EMPENHO: 29050150 - DATA: 29/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
2.711,48 0,00 0,00
EMPENHO: 29050149 - DATA: 29/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
227,70 0,00 0,00
EMPENHO: 29050010 - DATA: 29/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
1.824,34 1.824,34 1.824,34
EMPENHO: 29050009 - DATA: 29/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
642,72 642,72 642,72
EMPENHO: 29050008 - DATA: 29/05/2025
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DOS EXERCÍCIOS 2024 E 2025 SOB ALEGAÇÃO DE TER IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E O PAGAMENTO EFETUADO SER INDEVIDO CONFORME DESPACHO/DECISÃO N° [...]
1.085,00 1.085,00 1.085,00
EMPENHO: 29050004 - DATA: 29/05/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
3.390,11 3.390,11 0,00
EMPENHO: 29050003 - DATA: 29/05/2025
GMAES TELECOM LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [...]
2.773,00 2.773,00 2.773,00
EMPENHO: 29050133 - DATA: 29/05/2025
MARTA MARIA VIANA
FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MAIO/2025.
1.366,20 0,00 0,00

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