lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 14941 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 14:03:12
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
14/11/2025 EMPENHO: 03110016
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁ [...]
1.535,19
14/11/2025 EMPENHO: 22050007
42.340.181/0001-45
GTM ENGENHARIA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO [...]
53.718,78
14/11/2025 EMPENHO: 14080005
42.340.181/0001-45
GTM ENGENHARIA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO [...]
150.000,00
14/11/2025 EMPENHO: 25090002
42.340.181/0001-45
GTM ENGENHARIA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO [...]
31.865,26
14/11/2025 EMPENHO: 01100055
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20010004
6.777,03
14/11/2025 EMPENHO: 02090060
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20010004
3.280,29
14/11/2025 EMPENHO: 02010168
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
6,46
14/11/2025 EMPENHO: 01040245
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
17,39
14/11/2025 EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
71,60
14/11/2025 EMPENHO: 01100136
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
1.617,00
14/11/2025 EMPENHO: 02090172
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
2.758,00
14/11/2025 EMPENHO: 10100011
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
4.574,37
14/11/2025 EMPENHO: 10100011
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
1.477,88
14/11/2025 EMPENHO: 29100044
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E EM CONFORMIDADE COM [...]
5.908,78
14/11/2025 EMPENHO: 10100011
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
1.947,75
14/11/2025 EMPENHO: 09100004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERC [...]
1.684,75
14/11/2025 EMPENHO: 11110001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09100004).
6.353,10
14/11/2025 EMPENHO: 06100008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02090020.
9.967,35
14/11/2025 EMPENHO: 08100003
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
607,19
14/11/2025 EMPENHO: 30090013
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
3.435,81
13/11/2025 EMPENHO: 03020183
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
4.645,16
13/11/2025 EMPENHO: 03020180
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
5.847,00
13/11/2025 EMPENHO: 08070014
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0302 [...]
1.441,00
13/11/2025 EMPENHO: 30100009
311.XXX.XXX-49
VERA LUCIA DE SIQUEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RESÍDUOS SALARIAIS DA SRA. VERA LUCIA DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 1200-2025-PGM.
4.150,01
13/11/2025 EMPENHO: 30100008
008.XXX.XXX-77
PRISCYLLA MOREIRA MAGALHÃES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RESÍDUOS SALARIAIS DA SRA. PRISCYLLA MOREIRA MAGALHÃES DE FIGUEIREDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 1225-2025-P [...]
2.490,00
13/11/2025 EMPENHO: 31100018
877.XXX.XXX-00
ROQUE WILKSON FERNANDES OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. ROQUE WILKSON FERNANDES OLIVEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 1190-2025-PGM
1.660,00
13/11/2025 EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
12,00
13/11/2025 EMPENHO: 02010168
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
28,96
13/11/2025 EMPENHO: 01040245
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
15,33
13/11/2025 EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
73,79

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