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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9529 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2025 - 11:55:34
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
01/04/2025 EMPENHO: 02010427
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
3.786,00
01/04/2025 EMPENHO: 03020129
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR [...]
2.431,89
01/04/2025 EMPENHO: 03020130
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERE [...]
1.843,00
01/04/2025 EMPENHO: 05030113
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
5.962,41
01/04/2025 EMPENHO: 02010428
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
1.843,00
01/04/2025 EMPENHO: 05030113
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
1.550,27
01/04/2025 EMPENHO: 26020065
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
1.005,85
01/04/2025 EMPENHO: 26020066
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
8.585,72
01/04/2025 EMPENHO: 11030020
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
6.120,00
01/04/2025 EMPENHO: 14020003
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
5.565,15
01/04/2025 EMPENHO: 14020003
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
116,22
01/04/2025 EMPENHO: 14020007
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
6.300,00
01/04/2025 EMPENHO: 12030010
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
398,25
01/04/2025 EMPENHO: 14020004
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
1.148,79
01/04/2025 EMPENHO: 11030021
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
8.100,00
01/04/2025 EMPENHO: 14020005
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
4.120,00
01/04/2025 EMPENHO: 14020006
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
6.500,00
01/04/2025 EMPENHO: 14020008
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
9.020,00
01/04/2025 EMPENHO: 11030019
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
26.605,00
01/04/2025 EMPENHO: 20020006
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.7.1 E CO [...]
1.775,00
01/04/2025 EMPENHO: 27020026
116.XXX.XXX-82
JOSE MARIANO DOS SANTOS
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
3.000,00
01/04/2025 EMPENHO: 27020020
078.XXX.XXX-90
LUANNA ALENCAR DE LIMA RIBEIRO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
3.000,00
01/04/2025 EMPENHO: 27020017
057.XXX.XXX-05
FRANCISCO DIEGO DE CARVALHO MOREIRA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
1.500,00
01/04/2025 EMPENHO: 27020019
039.XXX.XXX-58
MAGAIVEL PEDRO DA SILVA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
3.000,00
01/04/2025 EMPENHO: 27020029
829.XXX.XXX-00
MANOEL LEANDRO DO NASCIMENTO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
3.000,00
01/04/2025 EMPENHO: 17030002
05.621.016/0001-35
CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CARTÓRIO GERALDO LOBO, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
12,22
01/04/2025 EMPENHO: 24030028
05.621.016/0001-35
CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE AO CARTÓRIO GERALDO LOBO, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. CONFORME NÚMERO DE ORDEM Nº6761.
105,08
01/04/2025 EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
44,00
01/04/2025 EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
12,69
01/04/2025 EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
12,00

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